Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011818321
Číslo faktúry: FD /0057/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: zaloha 03/2018
Fakturovaná suma s DPH: 549,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 01.03.2018
Súbor: FD_0057_18
Zverejnené: 26.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov