Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8203978996
Číslo faktúry: FD /0062/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2018
Fakturovaná suma s DPH: 159,22
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 19.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0062_18
Zverejnené: 26.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov