Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 109001860
Číslo faktúry: FD /0070/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Prvá Komunálna Finančná,
Adresa: Samova 11,94901 Nitra
IČO: 36557129
Predmet: poistné 2/4 2018
Fakturovaná suma s DPH: 442,91
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.03.2018
Dátum vystavenia: 06.03.2018
Dátum splatnosti: 15.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0070_18
Zverejnené: 26.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov