Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257046593
Číslo faktúry: FD /0069/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 02/2018
Fakturovaná suma s DPH: 2034,67
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.03.2018
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 21.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0069_18
Zverejnené: 26.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov