Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8205958778
Číslo faktúry: FD /0096/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 03/2018
Fakturovaná suma s DPH: 95,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2018
Dátum vystavenia: 01.04.2018
Dátum splatnosti: 18.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0096_18
Zverejnené: 09.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov