Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 12:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/3
Číslo faktúry: FD /0080/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.2.2018 - 7.3.2018
Fakturovaná suma s DPH: 54,47
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.03.2018
Dátum vystavenia: 13.03.2018
Dátum splatnosti: 27.03.2018
Dátum úhrady: 27.03.2018
Súbor: FD_0080_18
Zverejnené: 09.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov