Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8207958857
Číslo faktúry: FD /0117/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 04/2018
Fakturovaná suma s DPH: 151,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2018
Dátum vystavenia: 01.05.2018
Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0117_18
Zverejnené: 07.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov