Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1822744
Číslo faktúry: FD /0124/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: WebHouse, s.r.o
Adresa: Paulínska 20,91701 Trnava
IČO: 36743852
Predmet: 02.06.2018 - 01.06.2019 krizovany.sk
Fakturovaná suma s DPH: 14,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.04.2018
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 14.05.2018
Dátum úhrady: 07.05.2018
Súbor: FD_0124_18
Zverejnené: 11.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov