Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8762615838
Číslo faktúry: FD /0145/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 05/2014
Fakturovaná suma s DPH: 157,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.06.2014
Dátum vystavenia: 17.06.2014
Dátum splatnosti: 17.06.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0145_14
Zverejnené: 17.06.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov