Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7274079500
Číslo faktúry: FD /0153/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha 06/2018
Fakturovaná suma s DPH: 653,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.06.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 02.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0153_18
Zverejnené: 04.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov