Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011062001
Číslo faktúry: FD /0156/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 05/2018
Fakturovaná suma s DPH: 156,02
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 18.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0156_18
Zverejnené: 18.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov