Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051816563
Číslo faktúry: FD /0189/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 06/2018
Fakturovaná suma s DPH: 332,53
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.07.2018
Dátum vystavenia: 30.06.2018
Dátum splatnosti: 30.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0189_18
Zverejnené: 12.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov