Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018/067
Číslo faktúry: FD /0202/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: DESTAV, spol. s.r.o
Adresa: ,02341 Nesluša 478
IČO: 36391883
Predmet: oprava faktúry - DPH rek. A pavilónu ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 5245,36
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.07.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 01.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0202_18
Zverejnené: 27.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov