Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018108
Číslo faktúry: FD /0245/18
Číslo zmluvy: zmluva č.12/2018 a 3
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: DESTAV, spol. s.r.o
Adresa: ,02341 Nesluša 478
IČO: 36391883
Predmet: rekonst. pavilónu A ZŠ, práce: 08/2018 - úver
Fakturovaná suma s DPH: 237522,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.09.2018
Dátum vystavenia: 03.09.2018
Dátum splatnosti: 03.10.2018
Dátum úhrady: 19.09.2018
Súbor: FD_0245_18
Zverejnené: 26.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov