Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051825655
Číslo faktúry: FD /0274/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 09/2018
Fakturovaná suma s DPH: 559,85
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2018
Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum splatnosti: 30.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0274_18
Zverejnené: 10.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov