Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051729101
Číslo faktúry: FD /0348/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 12 2017
Fakturovaná suma s DPH: 199,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.01.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 30.01.2018
Dátum úhrady: 10.01.2018
Súbor: FD_0348_17
Zverejnené: 25.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov