Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8214029144
Číslo faktúry: FD /0216/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 07/2018
Fakturovaná suma s DPH: 146,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum úhrady: 20.08.2018
Súbor: FD_0216_18
Zverejnené: 25.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov