Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257026693
Číslo faktúry: FD /0173/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 06/2014
Fakturovaná suma s DPH: 4777,06
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.07.2014
Dátum vystavenia: 30.06.2014
Dátum splatnosti: 14.07.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0173_14
Zverejnené: 09.07.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov