Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9102799708
Číslo faktúry: FD /0277/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 10/2017
Fakturovaná suma s DPH: 145,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.11.2017
Dátum vystavenia: 01.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum úhrady: 20.11.2017
Súbor: FD_0277_17
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov