Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1079126993
Číslo faktúry: FD /0195/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.6. - 7.7.2014
Fakturovaná suma s DPH: 90,29
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.07.2014
Dátum vystavenia: 17.07.2014
Dátum splatnosti: 29.07.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0195_14
Zverejnené: 17.07.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov