Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1764772020
Číslo faktúry: FD /0219/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 07/2014
Fakturovaná suma s DPH: 129,44
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.08.2014
Dátum vystavenia: 03.08.2014
Dátum splatnosti: 18.08.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0219_14
Zverejnené: 19.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov