Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2141030833
Číslo faktúry: FD /0225/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 1.5. - 31.7.2014
Fakturovaná suma s DPH: 72,72
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.08.2014
Dátum vystavenia: 14.08.2014
Dátum splatnosti: 28.08.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0225_14
Zverejnené: 19.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov