Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1081006697
Číslo faktúry: FD /0226/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.7. - 7.8.2014
Fakturovaná suma s DPH: 82,21
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.08.2014
Dátum vystavenia: 17.08.2014
Dátum splatnosti: 28.08.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0226_14
Zverejnené: 19.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov