Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 47
Číslo faktúry: FD /0010/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Prvá Komunálna Finančná,
Adresa: Samova 11,94901 Nitra
IČO: 36557129
Predmet: VO plyn, elektrina 2015
Fakturovaná suma s DPH: 180,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.01.2015
Dátum vystavenia: 13.01.2015
Dátum splatnosti: 22.01.2015
Dátum úhrady: 22.01.2015
Súbor: FD_0010_15
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov