Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533/2
Číslo faktúry: FD /0021/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: záloha 02/2015
Fakturovaná suma s DPH: 1405,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.02.2015
Dátum vystavenia: 01.02.2015
Dátum splatnosti: 15.02.2015
Dátum úhrady: 10.02.2015
Súbor: FD_0021_15
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov