Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257027470
Číslo faktúry: FD /0258/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 08/2014
Fakturovaná suma s DPH: 2620,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.09.2014
Dátum vystavenia: 31.08.2014
Dátum splatnosti: 21.09.2014
Dátum úhrady: 11.09.2014
Súbor: FD_0258_14
Zverejnené: 22.09.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov