Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0109001860/3
Číslo faktúry: FD /0138/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Prvá Komunálna Finančná,
Adresa: Samova 11,94901 Nitra
IČO: 36557129
Predmet: poistné 3/4 2015
Fakturovaná suma s DPH: 412,05
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2015
Dátum vystavenia: 28.05.2015
Dátum splatnosti: 15.07.2015
Dátum úhrady: 08.06.2015
Súbor: FD_0138_15
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov