Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1758624407
Číslo faktúry: FD /0027/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 01/2014
Fakturovaná suma s DPH: 201,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.02.2014
Dátum vystavenia: 03.02.2014
Dátum splatnosti: 17.02.2014
Dátum úhrady: 17.02.2014
Súbor: FD_0027_14
Zverejnené: 18.02.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov