Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1101427933
Číslo faktúry: FD /0154/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.05. - 07.06.2015
Fakturovaná suma s DPH: 54,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.06.2015
Dátum vystavenia: 15.06.2015
Dátum splatnosti: 29.06.2015
Dátum úhrady: 19.06.2015
Súbor: FD_0154_15
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov