Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: OBJ 0011
Číslo faktúry: FD /0155/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s.
Adresa: Podunajská 23,82106 Bratislava
IČO: 35683066
Predmet: práce naviac pri rek. ZpS Križovany podľ
Fakturovaná suma s DPH: 6355,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.06.2014
Dátum vystavenia: 23.06.2014
Dátum splatnosti: 23.07.2014
Dátum úhrady: 25.06.2014
Súbor: FD_0155_14
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov