Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 200400175
Číslo faktúry: FD /0193/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s.
Adresa: Podunajská 23,82106 Bratislava
IČO: 35683066
Predmet: Rekonšt. ZpS Križovany nad Dudv.
Fakturovaná suma s DPH: 294360,85
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2011
Dátum doručenia: 17.07.2014
Dátum vystavenia: 14.07.2014
Dátum splatnosti: 13.11.2014
Dátum úhrady: 11.09.2014
Súbor: FD_0193_14
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov