Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2411003496
Číslo faktúry: FD /0297/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: vyúčt. 2013 - VO za stanicou
Fakturovaná suma s DPH: 71,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.01.2014
Dátum vystavenia: 31.12.2013
Dátum splatnosti: 28.02.2014
Dátum úhrady: 25.02.2014
Súbor: FD_0297_13
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov