Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257028208
Číslo faktúry: FD /0320/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyučt. 10/2014
Fakturovaná suma s DPH: 3153,52
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.11.2014
Dátum vystavenia: 31.10.2014
Dátum splatnosti: 21.11.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0320_14
Zverejnené: 14.11.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov