Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051828649
Číslo faktúry: FD /0307/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt.10/2018
Fakturovaná suma s DPH: 666,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.11.2018
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum splatnosti: 30.11.2018
Dátum úhrady: 16.11.2018
Súbor: FD_0307_18
Zverejnené: 20.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov