Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011911514
Číslo faktúry: FD /0016/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 02/2019
Fakturovaná suma s DPH: 672,78
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 15.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0016_19
Zverejnené: 15.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov