Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8226053413
Číslo faktúry: FD /0019/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt.01/2019
Fakturovaná suma s DPH: 161,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 15.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0019_19
Zverejnené: 15.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov