Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8667851035
Číslo faktúry: FD /0038/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha 03/2019
Fakturovaná suma s DPH: 945,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 01.04.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0038_19
Zverejnené: 05.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov