Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 101106201
Číslo faktúry: FD /0045/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2019
Fakturovaná suma s DPH: 160,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2019
Dátum vystavenia: 01.03.2019
Dátum splatnosti: 18.03.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0045_19
Zverejnené: 07.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov