Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051904174
Číslo faktúry: FD /0048/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 02/2019
Fakturovaná suma s DPH: 557,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2019
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum splatnosti: 14.03.2019
Dátum úhrady: 11.03.2019
Súbor: FD_0048_19
Zverejnené: 18.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov