Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0109001860/2
Číslo faktúry: FD /0051/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Prvá Komunálna Finančná,
Adresa: Samova 11,94901 Nitra
IČO: 36557129
Predmet: 2/4 2019 poistenie majetku
Fakturovaná suma s DPH: 442,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.03.2019
Dátum vystavenia: 06.03.2019
Dátum splatnosti: 15.04.2019
Dátum úhrady: 11.03.2019
Súbor: FD_0051_19
Zverejnené: 18.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov