Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 30190115
Číslo faktúry: FD /0069/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ESMO Žilina, a.s.
Adresa: Rosinská cesta 8,01008 Žilina
IČO: 36442763
Predmet: vyúčt. 04/2019
Fakturovaná suma s DPH: 175,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.04.2019
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum splatnosti: 15.04.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0069_19
Zverejnené: 10.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov