Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051907729
Číslo faktúry: FD /0078/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 03/2019
Fakturovaná suma s DPH: 456,96
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2019
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum splatnosti: 14.04.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0078_19
Zverejnené: 10.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov