Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8230158695
Číslo faktúry: FD /0073/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 03/2019
Fakturovaná suma s DPH: 162,52
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.04.2019
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum splatnosti: 18.04.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0073_19
Zverejnené: 10.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov