Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051911913
Číslo faktúry: FD /0101/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 04/2019
Fakturovaná suma s DPH: 991,45
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 30.05.2019
Dátum úhrady: 13.05.2019
Súbor: FD_0101_19
Zverejnené: 01.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov