Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2191039679
Číslo faktúry: FD /0109/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 - OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 101,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.05.2019
Dátum vystavenia: 13.05.2019
Dátum splatnosti: 27.05.2019
Dátum úhrady: 20.05.2019
Súbor: FD_0109_19
Zverejnené: 01.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov