Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2191032434
Číslo faktúry: FD /0111/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 KD, nebyt. priestory, 9 bytový dom
Fakturovaná suma s DPH: 1207,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.05.2019
Dátum vystavenia: 13.05.2019
Dátum splatnosti: 27.05.2019
Dátum úhrady: 20.05.2019
Súbor: FD_0111_19
Zverejnené: 01.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov