Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011934199
Číslo faktúry: FD /0131/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 06/2019
Fakturovaná suma s DPH: 595,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2019
Dátum vystavenia: 28.05.2019
Dátum splatnosti: 11.06.2019
Dátum úhrady: 07.06.2019
Súbor: FD_0131_19
Zverejnené: 12.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov