Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257053791
Číslo faktúry: FD /0137/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 05/2019
Fakturovaná suma s DPH: 2909,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum úhrady: 13.06.2019
Súbor: FD_0137_19
Zverejnené: 09.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov