Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1560174457
Číslo faktúry: FD /0140/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.05, - 07.06.2019
Fakturovaná suma s DPH: 37,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.06.2019
Dátum vystavenia: 13.06.2019
Dátum splatnosti: 27.06.2019
Dátum úhrady: 20.06.2019
Súbor: FD_0140_19
Zverejnené: 09.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov