Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051916240
Číslo faktúry: FD /0133/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 05/2019
Fakturovaná suma s DPH: 949,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.06.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum úhrady: 13.06.2019
Súbor: FD_0133_19
Zverejnené: 09.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov